市三高部门预算公示
浏览次数:3929 发布时间:2016-03-29
市三高部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
平顶山市三高,公办市级示范性普通高中,财政全供事业单位,隶属于平顶山市教育局,内设11个职能科室(办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、安全科、公寓科、团委、工会、教科室、信息中心)。主要职责是认真贯彻实施国家教育方针,落实国家关于教育发展的各项政策法规,推进教育教学改革,提高学生综合素质和教育教学质量,保障学生各项合法权益,促进学生健康成长,完成省教育厅和市教育局下达的各项任务。
(二)人员构成情况
市三高编制147人,其中:事业编制147人;在职人员147人,退休人员40人。
(三)预算年度的主要工作任务
全面贯彻党的教育方针,落实素质教育的各项要求,创新办学思路,积极推进教学改革,开展各项教育教学活动,不断提升教学质量。同时,加强师资队伍建设,不断改善办学条件,依法治校,严格管理,优质服务,提升办学水平,创办特色学校。
二、收入预算说明
2016年收入预算1320.2万元,其中:财政拨款收入1,315.2元,国有资源(资产)有偿使用收入5万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1320.2万元,其中:财政拨款支出1,315.2万元,纳入预算管理的国有资源(资产)有偿使用收入安排的支出5万元。
2016年支出预算按用途划分:工资福利支出863.2万元,占65%;商品服务支出150.8万元,占11%;对个人和家庭的补助301.3万元,占24%。
| 2016年部门收支预算总表 | |||||||||||||||||
| 单位名称:平顶山市第三高级中学 | 单位:万元 | ||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | |||||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 其他收入 | ||||||
| 一、财政拨款 | 1,315.2 | 一、基本支出 | 1,315.2 | 1,315.2 | 1,315.2 | ||||||||||||
| 二、缴入预算管理的行政事业性收费 | 1、工资福利支出 | 863.2 | 863.2 | 863.2 | |||||||||||||
| 三、专项收入 | 2、商品服务支出 | 150.8 | 150.8 | 150.8 | |||||||||||||
| 四、专户管理的教育收费彩票发行费 | 3、对个人和家庭的补助 | 301.3 | 301.3 | 301.3 | |||||||||||||
| 五、政府性基金收入 | 二、项目支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
| 六、事业收入(不含教育收入) | 1、基本建设支出 | ||||||||||||||||
| 七、国有资产有偿使用收入 | 5.0 | 2、事业发展专项支出 | |||||||||||||||
| 八、经营收入 | 3、专项业务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||||||||||||
| 九、其他收入 | 4、经济发展支出 | ||||||||||||||||
| 非本级财政收入 | 5、债务项目支出 | ||||||||||||||||
| 消化单位原有账户资金 | 6、其他各项支出 | ||||||||||||||||
| 其他收入 | |||||||||||||||||
| 本年收入小计 | 1,320.2 | 本年支出小计 | 1,320.2 | 1,320.2 | 1,315.2 | 5.0 | |||||||||||
| 加:部门预算结转资金 | |||||||||||||||||
| 用事业单位基金弥补收支差额 | |||||||||||||||||
| 收入合计 | 1,320.2 | 支出合计 | 1,320.2 | 1,320.2 | 1,315.2 | 5.0 | |||||||||||
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2016年市本级“三公经费”预算统计表 |
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| 单位(盖章):市三高 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 2015年决算数 | 增长% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 较上年预算增长% | 备 注(增减原因) | ||||||||||||||||||
| 合计 | 财政拨款支出 | 非税支出 | 合计 | 预算安排 | 非税安排 | 合计 | 预算安排 | 非税安排 | ||||||||||||||||
| 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | |||||||
| “三公经费”合计 | 9.89 | 9.89 | 0.00 | 9.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -34.03% | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.60% | |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||||||||
| 公务接待费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -98.45% | 4.50 | 4.50 | 4.5 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | -98.67% | ||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 9.82 | 9.82 | 9.82 | 0.00 | -6.43% | 10.50 | 10.50 | 10.5 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | -14.29% | ||||||||||
| 公务用车辆购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! | |||||||||||||
| 备注:2016年“三公经费”预算较2015年预算相比只减不增。其中公务接待费减幅较大,原因是我校严格按照上级要求的公务接待标准执行。 |
| 2016年部门财政拨款明细表 | ||||||||
| 金额金额:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 科目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | |||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 1164.5 | 150.8 | 5.0 | 1,320.2 | ||||
| 200 | 平顶山市教育局 | 1164.5 | 150.8 | 5.0 | 1,320.2 | |||
| 205 | 教育支出 | 806.4 | 150.8 | 5.0 | 962.2 | |||
| 02 | 普通教育 | 806.4 | 150.8 | 5.0 | 962.2 | |||
| 205 | 02 | 04 | 200 | 高中教育 | 806.4 | 150.8 | 5.0 | 962.2 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 227.6 | 227.6 | |||||
| 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 10.5 | 10.5 | |||||
| 208 | 03 | 01 | 200 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.0 | 0.0 | ||
| 208 | 03 | 02 | 财政对失业保险基金的补助 | 10.5 | 10.5 | |||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 217.1 | 217.1 | |||||
| 208 | 05 | 02 | 200 | 事业单位离退休 | 217.1 | 217.1 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46.3 | 46.3 | |||||
| 05 | 医疗保障 | 46.3 | 46.3 | |||||
| 210 | 05 | 02 | 200 | 事业单位医疗 | 46.3 | 46.3 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 84.2 | 84.2 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 84.2 | 84.2 | |||||
| 221 | 02 | 01 | 200 | 住房公积金 | 84.2 | 84.2 | ||
| 基本支出预算明细表(按经济分类) | ||||||||||||||||
| 单位名称:平顶山市第三高级中学 | 单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 专项收入 | 专户管理的教育收费彩票发行费 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含教育收入) | 国有资产资源有偿使用收入 | 经营收入 | 非本级财政收入 | 消化单位原有账户资金 | 用事业单位基金弥补收支差额 | 部门财政性基金结转 | 其他收入 | |
| 类 | 款 | |||||||||||||||
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 1315.2 | 1315.2 | ||||||||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 863.2 | 863.2 | |||||||||||||
| 301 | 01 | 基本工资 | 287.2 | 287.2 | ||||||||||||
| 301 | 02 | 津贴补贴 | ||||||||||||||
| 301 | 03 | 奖金 | ||||||||||||||
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 56.8 | 56.8 | ||||||||||||
| 301 | 05 | 绩效工资 | 414.1 | 414.1 | ||||||||||||
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 105.1 | 105.1 | ||||||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 150.8 | 150.8 | |||||||||||||
| 302 | 01 | 办公费 | 137.9 | 137.9 | ||||||||||||
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.7 | 5.7 | ||||||||||||
| 302 | 29 | 福利费 | 7.2 | 7.2 | ||||||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 301.3 | 301.3 | |||||||||||||
| 303 | 01 | 离休费 | ||||||||||||||
| 303 | 02 | 退休费 | 186.9 | 186.9 | ||||||||||||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 84.2 | 84.2 | ||||||||||||
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30.2 | 30.2 | ||||||||||||



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